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去年收到增值税专票金额错误,去年已申报已抵扣,现在开具红字信息表之后怎么填写增值税申报表?

来源:华审网整理 2025-05-27 389 人看过
去年收到增值税专票金额错误,去年已申报已抵扣,现在开具红字信息表之后怎么填写增值税申报表?下面由华审网小编为大家详细解答。

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),并依系统校验通过的《信息表》所列的增值税税额从当期进项税额中转出:

申报当期增值税时,填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”。

待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

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