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·2、夏芳公司上年1月1日出售了一项特许使用权,使用期限2年,售价金额500万/年,于上年年初时一次收取。该公司所得税税率为25%。假设上年和本年的会计利润总额均为2000万不考虑其他纳税调整事项,预计未来期间适用的所得税税率不会发生变化,未来有足够的应纳税所得额产生。依资产负债表债务法对夏芳公司上年和本年所得税事项分别进行处理。 120

131****1160 浙江-杭州 2023-12-08 11:45:24 税务代理

详细描述(遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助):

·2、夏芳公司上年1月1日出售了一项特许使用权,使用期限2年,售价金额500万/年,于上年年初时一次收取。该公司所得税税率为25%。假设上年和本年的会计利润总额均为2000万不考虑其他纳税调整事项,预计未来期间适用的所得税税率不会发生变化,未来有足够的应纳税所得额产生。依资产负债表债务法对夏芳公司上年和本年所得税事项分别进行处理。 120

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    冯路路

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    咨询电话:17506670013

    1、计算各年的应纳税所得额:根据上述情况,秋韵公司上年和本年的应纳税所得额为: 上年-500万/年×25%=125万元 本年-500万/年×25%=125万元。 2、依资产负债表债务法对秋韵公司上年和本年所得税事项分别进行处理: 上年:秋韵公司根据期初及期末资产负债表债务法,把125万元当年交税计入负债类,负债总额增加125万元,即增加一项当年交税的负债类,分派负债类增加项。 本年:秋韵公司根据期初及期末资产负债表债务法,把125万元当年交税计入所有者权益类,本年利润总额减少125万元,即增加一项当年应缴税款的所有者权益类,分派所有者权益类增加项。 拓展知识:秋韵公司上年交税期间,应依据国家有关规定进行税收调整,根据有关规定,秋韵公司可以通过减免税、税种拆分等办法减少税收负担。

    回复于 2023-12-27 14:27:59

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